Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOCHILA ESCOLAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA A ACOLHIDA MARIA EDUARDA, DO MUNICÍPIO DE SEBERI. |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
MOCHILA ESCOLAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA A ACOLHIDA MARIA EDUARDA, DO MUNICÍPIO DE SEBERI. |
99,90 |
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04/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0013; |
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99,90 |
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08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2024
CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 |
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99,90 |
TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.