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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 648 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 191 0,00 200.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 191 200.000,00
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/535; 1.040,00
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.040,00
02/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/588; 49.580,00
02/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 495,80
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 49.084,20
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/605; 56.600,00
02/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 566,00
02/09/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 849,00
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 55.185,00
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/617; 62.110,00
03/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 621,10
03/10/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 931,65
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 60.557,25
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/649; 30.670,00
08/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 756,35
08/11/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 648/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 1.134,53
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 28.779,12
TOTAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 02/08/2024 495,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/09/2024 566,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 02/09/2024 849,00 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/10/2024 621,10 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 03/10/2024 931,65 Lançada
Serviços de Credenciamento 08/11/2024 756,35 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 08/11/2024 1.134,53 Lançada
TOTAL   5.354,43