Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
15.000,00 |
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07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/906020240; |
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673,33 |
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23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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673,33 |
12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/190602024; |
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646,73 |
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25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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646,73 |
09/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/214190602; |
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461,07 |
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25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. ABRIL/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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461,07 |
16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/214190602; |
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673,33 |
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07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/419060202; |
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129,94 |
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24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. MAIO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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673,33 |
24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. JUNHO/2024
AGCONP ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 147
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129,94 |
05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/60202407; |
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410,84 |
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25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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410,84 |
08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/060202408; |
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547,79 |
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23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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547,79 |
06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/060202409; |
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700,05 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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700,05 |
08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/906020241; |
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700,05 |
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17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220
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700,05 |
08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/060202411; |
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862,49 |
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TOTAL |
15.000,00 |
5.805,62 |
4.943,13 |
SALDO A PAGAR |
10.056,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.