Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 |
0,00 |
10.082,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 |
10.082,49 |
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24/07/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 |
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10.082,49 |
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24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM |
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2.810,60 |
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 |
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7.271,89 |
TOTAL |
10.082,49 |
10.082,49 |
10.082,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
24/07/2024 |
2.810,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.810,60 |
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