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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 0,00 10.082,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 10.082,49
24/07/2024 LIQUIDADO CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 10.082,49
24/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM 2.810,60
TOTAL 10.082,49 10.082,49 2.810,60
SALDO A PAGAR 7.271,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 24/07/2024 2.810,60 Lançada
TOTAL   2.810,60