Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERÇO E TRAVESEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
1.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERÇO E TRAVESEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
1.098,00 |
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05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22364; |
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1.098,00 |
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05/08/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 766/2024, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA |
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13,18 |
08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2024 - REF. AGOSTO/2024
LOJAS QUERO QUERO SA - 845
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1.084,82 |
TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
05/08/2024 |
13,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,18 |
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