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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEA PIAIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 773 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE C0MPLMENTO DO EMPENHO Nº 71, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 90.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 VALOR REFERENTE C0MPLMENTO DO EMPENHO Nº 71, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 90.000,00
31/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1472; 741,67
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 741,67
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1487; 5.250,00
30/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 773/2024, 312 - MARILEA PIAIA ME 52,50
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 5.197,50
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1503; 14.706,74
30/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 773/2024, 312 - MARILEA PIAIA ME 147,07
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 14.559,67
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1515; 15.070,00
31/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 773/2024, 312 - MARILEA PIAIA ME 150,70
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 14.919,30
TOTAL 90.000,00 35.768,41 35.768,41
SALDO A PAGAR 54.231,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 30/08/2024 52,50 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/09/2024 147,07 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/10/2024 150,70 Lançada
TOTAL   350,27