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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRIZOLLA E MORAES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 776 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS EPROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS EPROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 40.000,00
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/36; 2.880,00
01/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 776/2024, 1190 - BRIZOLLA E MORAES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 28,80
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.851,20
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/43; 3.240,00
02/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 776/2024, 1190 - BRIZOLLA E MORAES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 32,40
13/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.207,60
01/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/51; 5.160,00
01/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 776/2024, 1190 - BRIZOLLA E MORAES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 51,60
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.108,40
TOTAL 40.000,00 11.280,00 11.280,00
SALDO A PAGAR 28.720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 01/08/2024 28,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/09/2024 32,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/11/2024 51,60 Lançada
TOTAL   112,80