Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 137, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
100.000,00 |
|
|
05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/620; |
|
3.615,85 |
|
15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.615,85 |
04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/631; |
|
10.655,47 |
|
04/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
106,55 |
04/09/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
159,83 |
13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
10.389,09 |
03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/636; |
|
16.125,09 |
|
03/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
161,25 |
03/10/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
241,87 |
15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
15.721,97 |
07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/650; |
|
20.644,30 |
|
07/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
206,44 |
07/11/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
309,66 |
14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
20.128,20 |
10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/658; |
|
10.292,39 |
|
10/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
102,92 |
10/12/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2024, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
|
|
154,38 |
13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
10.035,09 |
TOTAL |
100.000,00 |
61.333,10 |
61.333,10 |
SALDO A PAGAR |
38.666,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.