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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA VIDOTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 796 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSICOTERAPIRPSPARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PSICOTERAPIRPSPARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 100.000,00
08/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/14; 15.940,00
08/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/13; 1.680,00
08/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 796/2024, 1194 - SILVANA VIDOTO 159,40
08/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 796/2024, 1194 - SILVANA VIDOTO 16,80
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.663,20
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 15.780,60
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/15; 11.128,00
09/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 796/2024, 1194 - SILVANA VIDOTO 111,28
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 11.016,72
11/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/17; 13.665,00
11/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 796/2024, 1194 - SILVANA VIDOTO 136,65
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 13.528,35
TOTAL 100.000,00 42.413,00 42.413,00
SALDO A PAGAR 57.587,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 08/08/2024 159,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 08/08/2024 16,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 09/09/2024 111,28 Lançada
Serviços de Credenciamento 11/10/2024 136,65 Lançada
TOTAL   424,13