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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA HAFLE KLAUCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 799 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 100.000,00
14/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/56; 13.650,00
14/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 1196 - BRUNA HAFLE KLAUCK 136,50
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13.513,50
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/62; 13.165,00
06/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 1196 - BRUNA HAFLE KLAUCK 131,65
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 13.033,35
10/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/70; 12.060,00
10/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 1196 - BRUNA HAFLE KLAUCK 120,60
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 11.939,40
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/75; 17.040,00
31/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 1196 - BRUNA HAFLE KLAUCK 170,40
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 16.869,60
TOTAL 100.000,00 55.915,00 55.915,00
SALDO A PAGAR 44.085,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 14/08/2024 136,50 Lançada
Serviços de Credenciamento 06/09/2024 131,65 Lançada
Serviços de Credenciamento 10/10/2024 120,60 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/10/2024 170,40 Lançada
TOTAL   559,15