Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RENAN BATTISTI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
ATENDIMENTO ENFERMAGEM MES DE |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
80.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
80.000,00 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/39; |
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14.317,10 |
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30/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 825/2024, 1202 - RENAN BATTISTI & CIA LTDA |
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143,17 |
30/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 825/2024, 1202 - RENAN BATTISTI & CIA LTDA |
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287,77 |
13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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13.886,16 |
TOTAL |
80.000,00 |
14.317,10 |
14.317,10 |
SALDO A PAGAR |
65.682,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
30/08/2024 |
143,17 |
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Lançada |
ISS |
30/08/2024 |
287,77 |
|
Lançada |
TOTAL |
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430,94 |
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