Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANESSA BALEN FELIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
PSICOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPICOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPICOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
5.000,00 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0025; |
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540,00 |
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04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2024 - REF. AGOSTO/2024
VANESSA BALEN FELIN - 1201
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540,00 |
30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0026; |
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720,00 |
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04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2024 - REF. SETEMBRO/2024
VANESSA BALEN FELIN - 1201
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720,00 |
13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/27; |
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720,00 |
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14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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720,00 |
13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/28; |
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540,00 |
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17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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540,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
SALDO A PAGAR |
2.480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.