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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARANGON & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 839 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMLEMENTO DO EMPENHO Nº 102, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 180.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 VALOR REFERENTE COMLEMENTO DO EMPENHO Nº 102, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 180.000,00
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/766; 8.012,36
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 8.012,36
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/797; 34.507,25
03/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 839/2024, 534 - MARANGON & CIA LTDA ME 345,07
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 34.162,18
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/820; 37.892,12
11/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 839/2024, 534 - MARANGON & CIA LTDA ME 379,00
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 37.513,12
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/848; 41.917,64
03/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 839/2024, 534 - MARANGON & CIA LTDA ME 419,18
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 41.498,46
TOTAL 180.000,00 122.329,37 122.329,37
SALDO A PAGAR 57.670,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/10/2024 345,07 Lançada
Serviços de Credenciamento 11/11/2024 379,00 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/12/2024 419,18 Lançada
TOTAL   1.143,25