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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA TERAPÊUTICA ZANELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 895 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 20.000,00
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/477; 3.125,00
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.125,00
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/489; 3.780,00
11/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 895/2024, 137 - CLINICA TERAPÊUTICA ZANELLA LTDA 37,80
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.742,20
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/496; 3.240,00
29/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 895/2024, 137 - CLINICA TERAPÊUTICA ZANELLA LTDA 32,40
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/503; 2.040,00
13/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 895/2024, 137 - CLINICA TERAPÊUTICA ZANELLA LTDA 20,40
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.207,60
TOTAL 20.000,00 12.185,00 10.165,40
SALDO A PAGAR 9.834,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 11/11/2024 37,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/11/2024 32,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 13/12/2024 20,40 Lançada
TOTAL   90,60