Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 313 NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADO NO EXERCICIO DE 2024 |
40.000,00 |
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14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/528; |
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9.770,00 |
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15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.770,00 |
31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/540; |
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8.490,00 |
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31/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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84,90 |
31/10/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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127,35 |
14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.277,75 |
09/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/546; |
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4.150,00 |
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09/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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41,50 |
09/12/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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62,25 |
09/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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124,50 |
13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.921,75 |
16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/558; |
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2.130,00 |
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16/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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21,30 |
16/12/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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31,95 |
30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.076,75 |
31/12/2024 |
ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-10.430,00 |
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02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/564; |
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5.030,00 |
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02/01/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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50,30 |
02/01/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA |
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75,45 |
15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.904,25 |
TOTAL |
29.570,00 |
29.570,00 |
29.570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.