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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTAL PRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 20.000,00
14/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 4.281,38
14/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2024, 1214 - DENTAL PRO LTDA 42,81
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.238,57
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3; 8.453,58
31/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2024, 1214 - DENTAL PRO LTDA 84,54
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 8.369,04
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/5; 7.022,42
29/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2024, 1214 - DENTAL PRO LTDA 70,22
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.952,20
17/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 242,62
17/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2024, 1214 - DENTAL PRO LTDA 34,44
TOTAL 20.000,00 20.000,00 19.791,82
SALDO A PAGAR 208,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 14/10/2024 42,81 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/10/2024 84,54 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/11/2024 70,22 Lançada
Serviços de Credenciamento 17/12/2024 34,44 Lançada
TOTAL   232,01