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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DREAM DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO MULTIDICIPLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 926 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: FONOAUDIOLOGIA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO ULTIFUNCIONAL INFANTIL, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO ULTIFUNCIONAL INFANTIL, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 10.000,00
14/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/332; 1.705,00
14/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 926/2024, 1212 - DREAM DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO MULTIDICIPLIN 17,05
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.687,95
12/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/368; 3.910,00
12/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 926/2024, 1212 - DREAM DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO MULTIDICIPLIN 39,10
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.870,90
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/385; 2.735,00
09/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 926/2024, 1212 - DREAM DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO MULTIDICIPLIN 27,35
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.707,65
TOTAL 10.000,00 8.350,00 8.350,00
SALDO A PAGAR 1.650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 14/10/2024 17,05 Lançada
Serviços de Credenciamento 12/11/2024 39,10 Lançada
Serviços de Credenciamento 09/12/2024 27,35 Lançada
TOTAL   83,50