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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IMAGEM COR SS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 500.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 500.000,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/6277; 31.703,05
31/01/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 317,03
31/01/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 475,55
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 30.910,47
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/6366; 39.658,26
28/02/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 396,58
28/02/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 594,87
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 38.666,81
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/6461; 45.298,83
27/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 452,99
27/03/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 679,48
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 44.166,36
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/6568; 35.966,41
30/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 359,66
30/04/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA 539,50
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 35.067,25
TOTAL 500.000,00 152.626,55 152.626,55
SALDO A PAGAR 347.373,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 31/01/2024 317,03 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 31/01/2024 475,55 Lançada
Serviços de Credenciamento 28/02/2024 396,58 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 28/02/2024 594,87 Lançada
Serviços de Credenciamento 27/03/2024 452,99 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 27/03/2024 679,48 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/04/2024 359,66 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 30/04/2024 539,50 Lançada
TOTAL   3.815,66