Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023
PROCESSO 026/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e |
15.648,25 |
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24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/55737; |
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2.281,63 |
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24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/55737; |
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2.281,62 |
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24/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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27,38 |
24/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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27,38 |
01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/57230; |
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1.725,00 |
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01/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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20,70 |
08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/58322; |
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2.784,00 |
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08/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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33,41 |
25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/60189; |
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3.288,00 |
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25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/60189; |
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3.288,00 |
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25/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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39,45 |
25/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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39,46 |
25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. OUTUBRO/2024
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577
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2.254,25 |
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577
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1.704,30 |
06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577
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2.750,59 |
TOTAL |
15.648,25 |
15.648,25 |
6.896,92 |
SALDO A PAGAR |
8.751,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.