Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023
PROCESSO 026/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e |
11.365,11 |
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30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34818; |
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969,35 |
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30/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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11,63 |
25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. OUTUBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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957,72 |
27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35907; |
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647,47 |
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27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35818; |
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325,58 |
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27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35820; |
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3.107,55 |
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27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35820; |
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3.107,56 |
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27/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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7,77 |
27/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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3,91 |
27/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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37,29 |
27/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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37,29 |
10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36167; |
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1.360,55 |
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10/12/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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16,33 |
26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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3.070,27 |
26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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321,67 |
26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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3.070,26 |
27/12/2024 |
ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-2,00 |
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30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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637,70 |
31/12/2024 |
ANULAR VALOR PROVISSIONADO A MAIOR |
-1.849,05 |
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09/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. JANEIRO/2025
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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1.344,22 |
TOTAL |
9.516,06 |
9.516,06 |
9.516,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.