Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
996 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
3.000,00 |
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31/10/2024 |
CFE RECIBO 12282024 |
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667,04 |
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31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE RECIBO 122/2024 |
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82,44 |
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31/10/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
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82,44 |
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
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667,04 |
TOTAL |
3.000,00 |
749,48 |
749,48 |
SALDO A PAGAR |
2.250,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.