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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1210 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PEDRA , PARA LAVAGEM DAS CALÇADAS AO REDOR DA SEDE DO CIMAU 0,00 138,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PEDRA , PARA LAVAGEM DAS CALÇADAS AO REDOR DA SEDE DO CIMAU 138,08
14/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2215; 138,08
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 138,08
TOTAL 138,08 138,08 138,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.