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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1216 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Caderno grande 10 matéria 200 folhas capa dura esp 17,39 173,90
10.00 Lápis de Cor 12 Cores. 4,31 43,10
10.00 Cola escolar mínimo 90g 2,31 23,10
1.00 Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca 295,00 295,00
1.00 Lápis de escrever preto grafite n.02 c/144un 44,31 44,31
3.00 Cola em bastão c/ mínimo 40g 2,41 7,23
1.00 Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un 14,33 14,33
10.00 Tinta Impressora EPSON BK 544 (30) 25,00 250,00
5.00 TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 544 25,00 125,00
5.00 TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO 544 25,00 125,00
5.00 TINTA IMPRESSORA EPSON CIANO 544 25,00 125,00
20.00 Folha de EVA 40 x 60 (colorida) 2,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 Caderno grande 10 matéria 200 folhas capa dura esp Lápis de Cor 12 Cores. Cola escolar mínimo 90g Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca Lápis de escrever preto grafite n.02 c/144un Cola em bastão c/ mínimo 40g Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un Tinta Impressora EPSON BK 544 (30) TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 544 TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO 544 TINTA IMPRESSORA EPSON CIANO 544 Folha de EVA 40 x 60 (colorida) 1.275,97
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0044; 1.275,97
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 1.275,97
TOTAL 1.275,97 1.275,97 1.275,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.