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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLENIL HFA 50MCG 1tb + ESPAÇADOR 74,50 74,50
1.00 ESALEG GOTAS 1vc 40,50 40,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 CLENIL HFA 50MCG 1tb + ESPAÇADOR ESALEG GOTAS 1vc 115,00
22/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6653; 115,00
28/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2025 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.