Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CLENIL HFA 50MCG 1tb + ESPAÇADOR |
74,50 |
74,50 |
1.00 |
ESALEG GOTAS 1vc |
40,50 |
40,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
CLENIL HFA 50MCG 1tb + ESPAÇADOR ESALEG GOTAS 1vc |
115,00 |
|
|
22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6653; |
|
115,00 |
|
28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2025
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113 |
|
|
115,00 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.