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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PC FRANCISCATO CLINICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1466 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025 0,00 22.708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025 22.708,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/497; 22.708,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/497; 22.708,00
23/06/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1466/2025, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA 227,08
23/06/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1466/2025, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA 227,08
23/06/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1466/2025, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA 340,62
23/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1466/2025, 683 - PC FRANCISCATO CLINICA LTDA 454,16
23/06/2025 Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 1466/2025 -227,08
23/06/2025 VALOR LIQUIDADO INCORRETO -22.480,92
23/06/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1466/2025 NESTA DATA. -227,08
25/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21.686,14
TOTAL 22.708,00 22.708,00 22.708,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 23/06/2025 227,08
Serviços de Credenciamento 23/06/2025 227,08 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 23/06/2025 340,62 Lançada
ISS 23/06/2025 454,16 Lançada
TOTAL   1.248,94