Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
147 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 |
0,00 |
315,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 |
315,86 |
|
|
27/01/2025 |
LIQUIDAR CFE FOLHA PGTO 01/2025 |
|
315,86 |
|
18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2025
FGTS - 32 |
|
|
315,86 |
TOTAL |
315,86 |
315,86 |
315,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.