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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISETE UNGARATI GUTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,0 (UMA) DIARIA A VENCER EM POA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025, PARA A SERVIDORA MARISETE NGARATTI GUTH, NO ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA DO ACOLHIDO GABRIEL ALMEIDA NUNES DO MUNICIPIO DE SEBERI 0,00 661,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,0 (UMA) DIARIA A VENCER EM POA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025, PARA A SERVIDORA MARISETE NGARATTI GUTH, NO ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA DO ACOLHIDO GABRIEL ALMEIDA NUNES DO MUNICIPIO DE SEBERI 661,00
01/07/2025 LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE DIARIA 661,00
01/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2025 MARISETE UNGARATI GUTH - 708 661,00
TOTAL 661,00 661,00 661,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.