Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
NITRAZEPAM 5MG C/ 20 CP |
13,42 |
26,84 |
1.00 |
CARBAMEZEPINA 200MG C/30CP - CARBAMEZEPINA 200MG C/30CP |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
NITRAZEPAM 5MG C/ 20 CP CARBAMEZEPINA 200MG C/30CP - CARBAMEZEPINA 200MG C/30CP |
36,34 |
|
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30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2038; |
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36,34 |
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TOTAL |
36,34 |
36,34 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
36,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.