Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
164 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. - |
11,32 |
226,40 |
3.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI - |
6,49 |
19,47 |
20.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7mm C/ TAMPA 100 UNI - |
6,50 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. - AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7mm C/ TAMPA 100 UNI - |
375,87 |
|
|
TOTAL |
375,87 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
375,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.