Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
168 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
Pramipexol 0,375mg cp |
0,40 |
240,00 |
3000.00 |
Quetiapina, Fumarato 50mg liberação prolongada cp - |
0,48 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
Pramipexol 0,375mg cp Quetiapina, Fumarato 50mg liberação prolongada cp - |
1.680,00 |
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TOTAL |
1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.