Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
432.00 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M - |
1,23 |
531,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M - |
531,36 |
|
|
13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18843; |
|
531,36 |
|
13/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2025, 1264 - ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
|
|
6,38 |
TOTAL |
531,36 |
531,36 |
6,38 |
SALDO A PAGAR |
524,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
13/02/2025 |
6,38 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
6,38 |
|
|