Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 432.00 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M - |
1,23 |
531,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M - |
531,36 |
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| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18843; |
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531,36 |
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| 13/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2025, 1264 - ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
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6,38 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - 1264
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524,98 |
| TOTAL |
531,36 |
531,36 |
531,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
13/02/2025 |
6,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,38 |
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