Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025 |
6.000,00 |
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27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/993; |
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335,09 |
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04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. JANEIRO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1007; |
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351,39 |
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06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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351,39 |
26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1008; |
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351,39 |
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28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. MARÇO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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351,39 |
22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1022; |
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351,39 |
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30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. ABRIL/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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351,39 |
29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1026; |
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351,39 |
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04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. MAIO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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351,39 |
TOTAL |
6.000,00 |
1.740,65 |
1.740,65 |
SALDO A PAGAR |
4.259,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.