Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | 
                                    Histórico | 
                                    Empenhado | 
                                    Liquidado | 
                                    Pago | 
                                
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025  | 
                                        6.000,00 | 
                                         | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/01/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/993;  | 
                                         | 
                                        335,09 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. JANEIRO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        335,09 | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº e/1007;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/03/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1008;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/03/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. MARÇO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1022;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. ABRIL/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/05/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1026;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/06/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. MAIO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/06/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1036;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/06/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. JUNHO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/07/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1041;  | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/07/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. JULHO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1054;  
REF. EMPENHO 17/2025 
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/08/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. AGOSTO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        Conforme Nota Fiscal Nº E/1069;  
REF. EMPENHO 17/2025 
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. OUTUBRO/2025
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
 | 
                                         | 
                                         | 
                                        351,39 | 
                                    
                                                                
                                    | TOTAL | 
                                    6.000,00 | 
                                    3.146,21 | 
                                    3.146,21 | 
                                
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 
                                    2.853,79 |