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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 04:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EXERCÍCIO 2025 ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024 PROCESSO N 12/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COM ESPECIALIDADE NA ÁREA DA SAÚDE NAS ESPECIALIZAÇÕES DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MÉDICOS CONSULTORES SISTEMA GERCON. TO DO O 0,00 90.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 EXERCÍCIO 2025 ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024 PROCESSO N 12/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COM ESPECIALIDADE NA ÁREA DA SAÚDE NAS ESPECIALIZAÇÕES DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MÉDICOS CONSULTORES SISTEMA GERCON. TO DO O 90.000,00
15/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/538; 9.760,00
18/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 9.760,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/544; REF. EMPENHO 2111/2025 702 - CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA 12.510,00
12/09/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2025, 702 - CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA 125,10
12/09/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2025, 702 - CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA 187,65
15/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12.197,25
TOTAL 90.000,00 22.270,00 22.270,00
SALDO A PAGAR 67.730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 12/09/2025 125,10 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 12/09/2025 187,65 Lançada
TOTAL   312,75