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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 222 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025 0,00 672,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025 672,87
10/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/586; 672,87
10/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/586; 672,87
10/02/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 1193 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA 6,72
10/02/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 1193 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA 6,72
10/02/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 1193 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA 8,07
10/02/2025 Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 222/2025 -6,72
10/02/2025 VALOR LIQUIDADO INCORRETAMENTE -666,15
10/02/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 222/2025 NESTA DATA. -6,72
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 658,08
TOTAL 672,87 672,87 672,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 10/02/2025 6,72
Serviços de Credenciamento 10/02/2025 6,72 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 10/02/2025 8,07 Lançada
TOTAL   21,51