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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 04:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 0,00 6.910,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 6.910,09
09/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/336; REF. EMPENHO 2240/2025 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 6.910,09
09/09/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2240/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 69,10
10/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/336; REF. EMPENHO 2240/2025 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 6.910,09
10/09/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2240/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 70,10
10/09/2025 Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 2240/2025 -69,10
10/09/2025 Erro de lançamento -6.840,99
10/09/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2240/2025 NESTA DATA. -69,10
TOTAL 6.910,09 6.910,09 70,10
SALDO A PAGAR 6.839,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 09/09/2025 69,10
Serviços de Credenciamento 10/09/2025 70,10 Lançada
TOTAL   139,20