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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 04:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES,ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 0,00 22.564,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES,ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 22.564,50
05/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1353; REF. EMPENHO 2322/2025 1146 - VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA 22.564,50
05/09/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2025, 1146 - VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA 225,65
05/09/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2025, 1146 - VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA 338,47
05/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2025, 1146 - VIVAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA 451,29
16/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 21.549,09
TOTAL 22.564,50 22.564,50 22.564,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 05/09/2025 225,65 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 05/09/2025 338,47 Lançada
ISS 05/09/2025 451,29 Lançada
TOTAL   1.015,41