Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mecobalamina 1000Mcg Sublingual C/ 30 cp |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2025 |
Mecobalamina 1000Mcg Sublingual C/ 30 cp |
40,00 |
|
|
12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2108;
REF. EMPENHO 2404/2025
1052 - DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
|
40,00 |
|
17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2025
DROGRARIA PERDONSINI LTDA - 1052 |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.