Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CACAROLA MTA CARMELA VANILLA CERAMIC-FLON CREME |
209,15 |
209,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
CACAROLA MTA CARMELA VANILLA CERAMIC-FLON CREME |
209,15 |
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22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2540;
REF. EMPENHO 2428/2025
247 - FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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209,15 |
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01/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 247
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209,15 |
TOTAL |
209,15 |
209,15 |
209,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.