Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
SALGADINHO NATA CARNE |
1,50 |
60,00 |
3.00 |
REFRIGERANTE |
15,00 |
45,00 |
40.00 |
FRITO DE CARNE |
1,50 |
60,00 |
40.00 |
COXINHA |
1,50 |
60,00 |
40.00 |
CANUDINHO |
1,75 |
70,00 |
40.00 |
ASSADO DE NATA |
1,50 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
SALGADINHO NATA CARNE REFRIGERANTE FRITO DE CARNE COXINHA CANUDINHO ASSADO DE NATA |
355,00 |
|
|
25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/410;
REF. EMPENHO 2447/2025
554 - ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME |
|
355,00 |
|
TOTAL |
355,00 |
355,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
355,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.