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Última atualização realizada em 30/11/2025 às 06:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Aromatizador Aerossol com no mínimo 360ml (diversas fragrâncias ) 11,90 47,60
4.00 Refil Difusor com varetas, com no mínimo 250ml (diversas fragrâncias ) 18,50 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Aromatizador Aerossol com no mínimo 360ml (diversas fragrâncias ) Refil Difusor com varetas, com no mínimo 250ml (diversas fragrâncias ) 121,60
06/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2529; REF. EMPENHO 2963/2025 816 - ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA 121,60
11/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 121,60
TOTAL 121,60 121,60 121,60
SALDO A PAGAR 0,00