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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3046 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SENSOR DE RPESENÇA TETO SOB/EMB 360 C/FOTOCEL 50,41 50,41
1.00 LUMINARIA SLIM EMBUTIR 225X225X20MM 18W 6500K BIV 24,03 24,03
1.00 LUMINARIA BACKLIGHT LED 32W SOBR QUAD 400MM 4100K 99,56 99,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 SENSOR DE RPESENÇA TETO SOB/EMB 360 C/FOTOCEL LUMINARIA SLIM EMBUTIR 225X225X20MM 18W 6500K BIV LUMINARIA BACKLIGHT LED 32W SOBR QUAD 400MM 4100K 174,00
02/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1253; REF. EMPENHO 3046/2025 1148 - ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 174,00
11/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00