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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3050 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CANALETA PLÁSTICA PVC BRANCA 20X10X2000MM SIMPLES C/ FITA ADESIVA 15,00 75,00
20.00 CABO CFTV 4PX25AWG 300M MEGATRON BR 2,35 47,00
6.00 CONECTOR RJ45 CAT5E PCT C/100 2,50 15,00
40.00 ABRACADEIRA NYLON 6.6 0,40 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 CANALETA PLÁSTICA PVC BRANCA 20X10X2000MM SIMPLES C/ FITA ADESIVA CABO CFTV 4PX25AWG 300M MEGATRON BR CONECTOR RJ45 CAT5E PCT C/100 ABRACADEIRA NYLON 6.6 153,00
02/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0135; REF. EMPENHO 3050/2025 1042 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 153,00
11/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 153,00
TOTAL 153,00 153,00 153,00
SALDO A PAGAR 0,00