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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 0,00 15.548,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 15.548,27
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/371; REF. EMPENHO 3128/2025 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 15.548,27
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/371; REF. EMPENHO 3128/2025 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 15.548,27
05/12/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 3128/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 155,48
05/12/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 3128/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME 156,48
05/12/2025 Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 3128/2025 -155,48
05/12/2025 VALOR LIQUIDADO INCORRETO -15.392,79
05/12/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3128/2025 NESTA DATA. -155,48
TOTAL 15.548,27 15.548,27 156,48
SALDO A PAGAR 15.391,79

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 05/12/2025 155,48
Serviços de Credenciamento 05/12/2025 156,48 Lançada
TOTAL   311,96