Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
390 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN |
6,19 |
12,38 |
3.00 |
FILTRO DE CAFÉ, Nº 102, COM NO MÍNIMO 30 UN. |
3,45 |
10,35 |
6.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
53,40 |
1.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS |
18,60 |
18,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN FILTRO DE CAFÉ, Nº 102, COM NO MÍNIMO 30 UN. ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS |
94,73 |
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TOTAL |
94,73 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.