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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JAMILA ALBARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 768 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025 0,00 23.528,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025 23.528,45
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/67; 539,50
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/71; 8.509,81
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/70; 190,85
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/68; 14.288,29
04/04/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 1178 - JAMILA ALBARELLO 5,39
04/04/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 1178 - JAMILA ALBARELLO 85,09
04/04/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 1178 - JAMILA ALBARELLO 1,90
04/04/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2025, 1178 - JAMILA ALBARELLO 142,88
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 23.293,19
TOTAL 23.528,45 23.528,45 23.528,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 04/04/2025 5,39 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/04/2025 85,09 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/04/2025 1,90 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/04/2025 142,88 Lançada
TOTAL   235,26