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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 871 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ABACATE 7,70 23,10
3.00 ABACAXI 9,30 27,90
2.00 CEBOLA 4,19 8,38
2.00 BIFE BOVINO, INSPECIONADO 37,50 75,00
6.00 AMENDOIM , COM NO MINÍMO 400G 5,70 34,20
2.00 BALAS, PACOTE COM NO MINÍMO 500G 9,50 19,00
2.00 BOMBOM, PACOTE COM NO MÍNIMO 900G 42,80 85,60
3.00 ERVA MATE, 1KG, TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, NATIVA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIORES AO PEDIDO (TIPO ALTO URUGUAI) 13,30 39,90
5.00 LARANJA 5,35 26,75
10.00 MAÇÃ 8,50 85,00
8.00 MANGA 6,45 51,60
3.00 QUEIJO COLONIAL 30,90 92,70
6.00 PÃO DE FORMA FATIADO, FRESCO 6,40 38,40
1.00 VINAGRE TINTO, COM NO MÍNIMO 3L Finalidade: Solicitante - Mari 17,40 17,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 ABACATE ABACAXI CEBOLA BIFE BOVINO, INSPECIONADO AMENDOIM , COM NO MINÍMO 400G BALAS, PACOTE COM NO MINÍMO 500G BOMBOM, PACOTE COM NO MÍNIMO 900G ERVA MATE, 1KG, TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, NATIVA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIORES AO PEDIDO (TIPO ALTO URUGUAI) LARANJA MAÇÃ MANGA QUEIJO COLONIAL PÃO DE FORMA FATIADO, FRESCO VINAGRE TINTO, COM NO MÍNIMO 3L Finalidade: Solicitante - Mari 624,93
10/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2431; 624,93
TOTAL 624,93 624,93 0,00
SALDO A PAGAR 624,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.