Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
988 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN |
6,19 |
12,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN |
12,38 |
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02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2458; |
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12,38 |
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07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 988/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 |
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12,38 |
TOTAL |
12,38 |
12,38 |
12,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.