| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO DA ROSA |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NO BANHEIRO DA CASA DA CRIANÇA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NO BANHEIRO DA CASA DA CRIANÇA | 60,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/67; REF. EMPENHO 1034/2026 335 - JOÃO DA ROSA | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||