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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU 399,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU 399,80
14/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/106264; REF. EMPENHO 1365/2026 1406 - MARINA VEICULOS LTDA 399,80
14/05/2026 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1365/2026, 1406 - MARINA VEICULOS LTDA 2,17
TOTAL 399,80 399,80 2,17
SALDO A PAGAR 397,63

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 14/05/2026 2,17 Lançada
TOTAL   2,17