| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 22/11/2024 A 21/11/2025 | 322,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 22/11/2024 A 21/11/2025 | 322,86 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE FERIAS | 322,86 | ||
| TOTAL | 322,86 | 322,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 322,86 | |||